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Modelo proyecto fotocopiado

INTRODUCCIÓN

 

            El presente proyecto lograra crear un mejor y novedoso servicio en cuanto a  centro de  fotocopiado, transcripción y venta artículos oficina ya que por medio  de  la exploración de un mercado potencial sin explotar en la zona,  donde los competidores no son fuertes en las actividades que se desarrollaran y  los usuarios potenciales de este servicio, garantizan la inversión y el retorno del financiamiento necesario para el desarrollo de la actividad.

           Es necesario destacar la expectativa por parte de los potenciales usuarios ya que esperan la presencia de la actividad proyectada en donde puedan encontrar todos los servicios  en un solo lugar, sin tener que ir mas hacia  el centro de  la ciudad de San Felipe y tomando en cuenta la intensa actividad bancaria y educativa de la zona.

          Adicionalmente se puede lograr captar una buena cantidad del mercado,  ya que por medio de estrategias publicitarias y de ventas; se puede lograr grandes éxitos y cumplir adicionalmente con la función proyectada.

            En el siguiente proyecto de trabajo, se especifican algunos  los servicios a ofrecer, estos serán los primordiales,  por supuesto  a medida que crezca  la actividad y dependiendo de estudios de mercado, se ofrecerán otros. Esta actividad como es el deber ser  beneficiará tanto  a la comunidad en general al ser parte de la labor a desarrollar como parte de las actividades anexas y colaterales.

            Presentamos a  continuación las ventajas del  proyecto, así como las tablas   de inversión y la tabla de ingresos y egresos las cuales garantizan el éxito de la actividad proyectada.

     1.    EL RESPONSABLE DEL PROYECTO.            1.1. La Actividad. 

      Se ofrecerá servicios de navegación en  fotocopiado, trascripción y venta de artículos de oficina  en este proyecto en particular.

 1.2. El responsable del Proyecto.        EL    líder del  proyecto:       
 Nombre  y ApellidosCedula IdentidadExperiencia Laboral y/o Empresarial anterior
   

    

      1.3. Los Recursos Propios  

       Están integrados por el local que nos ha ayudado a verificar la viabilidad de solicitud de financiamiento hacia esta área de servicio.

   
 RECURSOS ESTADO ACTUALVALOR ACTUAL (estimado en base a su estado actual)

Local comercial 130m2

Excelente

120.000.000,00

     2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

  2.1. Descripción  de los Servicios    

Servicio

Características del Servicio

  -Fotocopiado :     -Trascripción:     -Artículos oficina:      - Con fotocopiadoras de alta resolución y carga de trabajo, encuadernación de trabajos, empastado, plastificado, copias en blanco y negro y a color.    - De trabajos, tesis y en general con impresión calidad láser, cumpliendo con las reglas de notaria en caso de textos a registrar.   - Se tendrán los distintos artículos de uso en oficinas y escolares, así como los de computación para grabación e impresión.    
   2.2.    Diferenciación de los Servicios.                      Los servicios que prestados además  tendrán como norte la calidad y satisfacción de quienes usen los mismos, con una evaluación constante de calida del servicio y atención al publico.            2.3.    Ubicación. Un local de 130 mts2 de los cuales se usaran para este proyecto 65 mts2 ubicado en la , San Felipe, Estado Yaracuy, este sitio particular, esta muy bien  ubicado, ya que está en uno de los puntos de buen flujo  de personas y vehículos. Además las ventajas que posee la ubicación, por encontrarse cerca de una Institución Educativa, como son:  , así como también, de los diferentes establecimientos comerciales y oficinas adyacentes.              2.4. El Área de Mercado             Es un mercado amplio y se abarcara un área geográfica dentro del casco de la ciudad de San Felipe.   2.4.    El Usuario Tipo.            El tipo de usuario que se le ofrecerá el servicio, es de tipo usuario de transito. En lo cual, las características principales de los futuros clientes, son la búsqueda de un servicio practico, cómodo, versátil y a precio accesible.  2.5.    La Demanda Total.              Actualmente en base a la experiencia y encuestas el fotocopiado diario es de alrededor proyectado de 1.500 y la trascripción de 40 paginas, en locales similares en  la ciudad de San Felipe – Estado Yaracuy.  2.6.    Estacionalidad del Mercado.                Las personas usuarias  son por la movilidad de la zona y solamente en época de vacaciones escolares se presume una disminución de la actividad en la zona compensada con las actividades vacacionales que garantizan otro flujo de clientes por la zona. 2.7.    La competencia.         Se encuentra segmentada y ubicada mas hacia el centro  de la    ciudad quedando este segmento sin atención ya que la competencia se ubica en centros comerciales y zonas cercanas a otras instituciones educativas. 2.9. Proyección de Ventas.             
SERVICIOSOctNovDicEneFebMarAbrMayJunJulAgoSep
1Fotocopiado450004500045000450004500045000450004500045000450004500045000
2Trascripción 120012001200120012001200120012001200120012001200
4Artículos oficina y encuadernación50000día50000día50000día50000día50000día50000día50000día50000día50000día50000día50000día50000día
   2.10. Promoción de Ventas.   Las acciones a tomar para promocionar los servicios, se llevaran a cabo diferentes actividades para promover las ventas, tanto como antes, como después de la puesta en marcha del proyecto. ·        Volantes, que serán repartidos a todo los transeúntes, dentro del casco de la ciudad.·        Tarjetas de presentación, conjuntamente con un diptico de información de todos los servicios prestados. ·        Cuña Radial, en la cual se dará una breve reseña de los servicios prestados, así como su ubicación.·        Aviso de periódico publicitario, el cual se indicará la actividad, todos  los servicios a ofrecer y su respectivo número de teléfono y dirección de ubicación, en un tamaño de 2x5cm. 3. EL PLAN DE PRODUCCION      3.1. El Proceso de Producción.           
FaseDescripciónObservación
 

1.      Fotocopias

   

2.      Trascripción

  

3.     Artículos oficina.

 

Proceder a la copia del material y actividades complementarias a ejecutar.

 

De diferentes textos y avisos.

  

En general de uso en oficinas y escolar.

 

Se ofrecerá copia a color, encuadernación, empastado y plastificado.

 

Se imprimirá a color y en diferentes materiales.

 

Anexa consumibles de computación.

  3.2. El local Necesario. 
ASPECTOSCONDICION
Espacio en M2 Altura en metros65M22M
Aberturas:     -Cantidad     -Altura     -Anchura     -Largo 2 puerta2 mts7,5mts10mts
Tipo de pisosBaldosa
Tipo de Instalación Eléctrica110 V/220VInstalación EmpotradaSistema de Tierra
   3.3. El Activo Fijo Necesario.
---ABCD
---DESCRIPCIÓNCantidadValor
Unitario
Valor
Total
---   B x C
1MESA COMPUTADORA GRANDE02500.000,001.000.000,00
2COMPUTADORAS022.000.000,004.000.000,00
3SILLA ESPECIAL PARA COMPUTADORA0280.000,00160.000,00
4IMPRESORA HP1600.000,00600.000,00
5GUILLOTINA1100.000,00100.000,00
6FOTOCOPIADORAS23.700.000,007.400.000,00
7 ENCUADERNADORA350.000,00 700.000,00 
8CONSUMIBLES 1.540.000,001.540.000,00
9PLASTIFICADORA1500.000,00500.000,00
10MOSTRADORES Y VITRINA EXHIBIDORA3500.000,001.500.000,00
11 ARTICULOS DE OFICINA 2.500.000,00 2.500.000,00 
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
   Total Adquisiciones20.000.000,00
                               3.4.  Mantenimiento y Reparación de los Equipos.                          El mantenimiento de los equipos será realizado en un lapso de cada seis meses; los cuales corresponden a equipos de computadoras, escáner e impresoras, la fotocopiadora se revisara cada ocho mil copias. 3.5. El Origen de  los Equipos.                 Los equipos a necesitar serán adquiridos en el Municipio San Felipe- Estado Yaracuy. 3.6. Condiciones para la Adquisición de Equipos.                 A la hora de adquirir los equipos necesarios, serán cancelados en forma de contado. 4. EL PLAN DE PRODUCCIÓN.       4.1. Gastos Preoperativos o de Inversión.                        
---CONCEPTOMonto Bs.
1PUBLICIDAD250.000,00
2REGISTRO1.250.000,00
3ARREGLOS GENERALES1.000.000,00
 TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS2.500.000,00
       4.2. Costos Fijos.  
---DESCRIPCIÓNMonto Bs.
1MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (CADA TRES MESES)150.000,00
2CONSUMIBLES200.000,00
3SUELDOS Y SALARIOS(02 PERSONAS)642.472,00
4SERVICIO DE ELECTRICIDAD120.000,00
5SERVICIO DE AGUA5.000,00
6SERVICIO DE TELEFONO200.000,00
 TOTAL COSTOS FIJOS…1..317.472,00
  

 Observación: los gastos Preoperativos o de inversión serán cancelados por mí, en consecuencia el financiamiento solicitado es de Bs. 20.000.000,00

 5. INGRESOS ESTIMADOS: 
--- CONCEPTOPor mesAnualProducción /mesCosto Unitario
1INGRESOS    
2Fotocopiado4.500.000,0054.000.000,0045000100
3Trascripción 1.200.000,0014.400.000,0012001000
---Artículos oficina y encuadernación1.500.000,00 18.000.000,00 50000 Bs. / día50000 Bs. / día
 TOTAL INGRESOS…7.200.000,0086.400.000,00  
      6. FINANCIAMIENTO Capital de Trabajo   
CONCEPTO----------
Monto Necesario para Iniciar22.500.000,00
Porcentaje Adicional10,00%
Monto del Porcentaje Adicional (A x B)2.250.000,00
Capital de Trabajo (A + C)...24.750.000,00
  Requerimiento Total de Capital 
CONCEPTO----------
Adquisiciones (Maquinaria, equipos, …) 20.000.000,00
Gastos Preoperativos 4.750.000,00
Requerimiento Total de Capital (A + B ) …       24.750.000,00
  Crédito Requerido 
CONCEPTO----------
Requerimiento Total de Capital20.000.000,00
Aporte de Capital Propio4.750.000,00
Crédito Requerido (A – B)…20.000.000,00
  Costo del Crédito y Pago por Cuota 
D E S C R I P C I Ó N----------
  1. Plazo (Meses)
15
  1. Gracia (Meses)
0
  1. Cuotas a Pagar (A - B)
15
  1. Crédito Requerido
20.000.000,00
  1. Tasa de Interés Anual
12%
  1. Intereses Anuales (D x E)
          2 .400.000,00
  1. Intereses Mensuales (F / 12)
              200.000,00
  1. Intereses Totales (A x G)
            3.000.000,00
  1. Monto Total a Pagar (D + H)
23.000.000,00
  1. Monto por Cuota (I / C)
1.533.333,34
 INFORME FINANCIERO.                                I)  IDENTIFICACION.                         PAG N° ENTIDAD FEDERAL: ENTE DE EJECUCION:BENEFICIARIO:                                                MONTO SOLICITADO:                                      20.000.000,00     SECTOR:                                              SERVICIOSACTIVIDAD:                                         CENTRO DE FOTOCOPIADOTIPO DE CREDITO:PLAZO:                                                15 MESES II) DISTRIBUCION CREDITO SOLICITADO: MAQUINARIAS Y EQUIPOS  
---AD
---DESCRIPCIÓNValor
Total
1MESA COMPUTADORA GRANDE1.000.000,00
2COMPUTADORAS4.000.000,00
3SILLA ESPECIAL PARA COMPUTADORA160.000,00
4IMPRESORA HP600.000,00
5GUILLOTINA100.000,00
6FOTOCOPIADORAS7.400.000,00
7 ENCUADERNADORA700.000,00 
8PLASTIFICADORA500.000,00
9MOSTRADORES Y VITRINA EXHIBIDORA1.500.000,00
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
 TOTAL MAQ. Y EQUIPOS15.960.000,00
                                  MATERIA PRIMA:              ARTICULOS DE OFICINA                                                2.500.000,00                              CONSUMIBLES                                                                 1.540.000,00TOTAL MATERIA PRIMA:                                                                      4.040.000,00TOTAL MAQUINARIAS Y EQUIPOS + MATERIA PRIMA:                                       20.000.000,00III) INGRESO MENSUAL:                                                         POR VENTAS:                                                                                        7.200.000,00TOTAL INGRESO:                                                                                        7.200.000,00        IV) GASTO MENSUAL.
SALARIOS                                                                                                                                                   642.472,00
COSTO DE VENTAS                                                                                                                                  200.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS
TELEFONO                                                                                                                   200.000,00
AGUA Y ASEO URBANO                                                                                                    5.000,00
ELECTRICIDAD                                                                                                            120.000,00
OTROS                                                                                                                            150.000,00
                                                                 TOTAL GASTOS                                    1.317.472,00
 V) UTILIDAD BRUTA (III-IV).                                                                                            5.882.528,00VI) CUOTA FINANCIERA:                                                                                                  1.533.333,34VII) UTILIDAD NETA:                                                                                                       4.349.194,66IMPACTO SOCIO ECONOMICO 
EMPLEOSMASCULINOFEMENINO
DIRECTOS0101
INDIRECTOS0302
 

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